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2016年民进韶关市委会决算公开

来源:本网 发表日期:2018-03-30 16:38:00

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第一部分 民进韶关市委会概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分 民进韶关市委会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 民进韶关市委会2016年部门决算情况说明

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第四部分 名词解释

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第一部分? 民进韶关市委会概况

(一)部门机构设置

??? 按照部门决算编报要求,2016年决算组成单位共1个,为民进韶关市委员会,没有内设机构。共有行政编制5人,其中在职4人,退休5人。

(二)部门主要职责

民进韶关市委会为韶关市六个民主党派之一,主要职责:履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能,开展社会服务,加强自身建设等。

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第二部分 民进韶关市委会2016年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。(具体格式见附表)

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第三部分? 民进韶关市委会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一)年度收入总体情况

民进韶关市委会2016年度总收入 205.85万元,其中本年收入 ?205.85万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入179.39 万元,比上年决算数增加18.39万元,增长11%。主要原因:人员经费的增加,增加了换届会议经费.

2.其他收入26.46万元,比上年决算数减少了23.06万元,减少46 %。主要原因:市政协转来的四套班子经费比去年减少了。与省委拨入课题调研费经费,与慈善基金等收入也比去年减少了。

(二)年度支出总体情况

民进韶关市委会2016年度总支出205.85 万元,其中本年支出 205.85 ?万元。具体情况如下:

一般公共服务(类)支出 205.85万元,主要用于本单位的基本支出与项目经费支出,比上年决算数减少4.67 万元,减少2.2%。主要原因:市政协转来的四套班子经费比去年增加了。与省委拨入课题调研费经费,与慈善基金等支出减少了。

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二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

民进韶关市委会2016年度财政拨款收入合计179.39万元。其中:一般公共预算财政拨款收入179.39万元,比年初预算数增加18.39万元,增长11%;主要原因是人员经费的增加,增加了换届会议经费.

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(二)2016年度财政拨款支出说明

民进韶关市委会2016年度财政拨款支出合计179.39万元。其中:一般公共预算财政拨款支出179.39万元,比年初预算数增加14.91万元,增长9%;主要原因人员经费的增加,增加了换届会议经费.

分功能科目看,一般公共服务支出(201)民主党派及工商联事务(款2012896.27万元,主要用于机关的运行与党派的活动与调研,般公共服务支出(201)其他一般公共服务支出(款2019938.22万元。社会保障和就业(类208)行政单位离退休(款2080537.89万元.医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(款210052.11万元.住房保障支出(类221)住房改革支出(款221024.9万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

民进韶关市委会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2万元,完成预算 2万元的100 %。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2 万元,完成预算 2万元的100%

与上年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出持平。其中:公务用车购置及运行维护费支出于去年持平,从严控制“三公”经费开支.

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出2 万元,占100 %;具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出 2万元,公务用车运行及维护支出 2万元,2016年本部门公务用车保有量为1辆,主要用于机要通信应急。

本年度没有因公出国(境)费支出和公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出19.43万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。比上年决算数增加5.46万元,增长39%,因为本年度增加了办公经费。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

??? 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金32.8万元,自评覆盖率达到100%

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第四部分? 名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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